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400-060-0103

增值税

增值税

授课机构: 会计教练

上课地点: 网课

成交/评价:

联系电话: 400-060-0103

增值税课程详情

课程知识架构解析

知识模块 核心要点 课时
纳税人身份管理 一般纳税人与小规模纳税人认定标准差异 35分钟
计税基础确认 销售额确认规则与特殊情形处理 42分钟
税率适用规范 三档税率适用场景与混合经营处理 28分钟

教学特色与学习收益

区别于传统理论教学,本课程采用真实行业案例贯穿教学过程。选取制造业、零售业、服务业典型业务场景,解析不同经营模式下的增值税处理差异。通过16个实务案例分析,帮助学员掌握进项税抵扣条件判断、兼营业务税务处理等难点。

  • 掌握纳税人身份转换时点的税务影响评估
  • 理解差额征税政策在建筑业的具体应用
  • 熟练运用农产品进项税核定扣除方法

能力提升路径

课程设置阶梯式训练体系,从基础概念理解到复杂业务处理逐步推进。配套模拟申报系统,提供电子税务局全流程操作演练,涵盖发票管理、申报表填写、税款计算等关键环节。

学习阶段 能力培养目标
基础认知 准确区分增值税与其他流转税种
政策解析 理解留抵退税政策适用条件

常见问题处理指南

针对跨期业务处理、预缴税款核算等高频问题,课程特别设置专题解析模块。通过8个典型争议案例的深度剖析,帮助学员建立正确的税务处理逻辑,避免常见申报错误。

  • 混合销售与兼营业务的判定标准
  • 不动产分期抵扣政策衔接处理
  • 跨境服务免税备案操作要点